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大众公用:续聘会计师事务所公告

 
原标题:大众公用:续聘会计师事务所公告

大众公用:续聘会计师事务所公告


股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2020-010

债券代码:143500 债券简称:18公用01

债券代码:143740 债券简称:18公用03

债券代码:143743 债券简称:18公用04

债券代码:155745 债券简称:19沪众01



上海大众公用事业(集团)股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)




一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于1927年在上海创建, 1986年复办, 2010年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO
的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,
具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。


2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总
数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。


3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。

2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。

所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服
务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和


邮政业(17家),资产均值为156.43亿元 。


4、投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。


5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到
行政监管措施3次,2018年5次,2019年10次。




(二)项目成员信息

1、人员信息



姓名

职业资质

是否从事过证
券服务业务

在其他单位
兼职情况

项目合伙人

饶海兵

注册会计师、
注册税务师



未在其他单
位兼职

签字注册会计师

江 海

注册会计师



未在其他单
位兼职

质量控制复核人

李 晨

注册会计师



未在其他单
位兼职



(1)项目合伙人从业经历:

姓名:饶海兵

时间

工作单位

职务

2000年12月至今

立信会计师事务所(特殊普
通合伙)

权益合伙人



(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:江 海

时间

工作单位

职务

2008年8月至今

立信会计师事务所(特殊普
通合伙)

业务合伙人





(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:李 晨


时间

工作单位

职务

2001年11月至今

立信会计师事务所(特殊普
通合伙)

权益合伙人





2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。




(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。


2. 审计费用同比变化情况



2019年

2020年

增减(%)





财务审计收费金额(万元)





150

150

_

内部控制审计收费金额(万元)





40

40

_





三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

本公司第十届审计委员会第十四次会议对2019年度会计师的工作情况进行
了审核,并听取了会计师对本公司财务报告审阅情况的说明和2019年内部控制
审计报告。审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年
度年报审计工作安排合理,制定的审计策略能有效抓住公司重点业务及其重点环
节,审计结果合理有效;内部控制审计程序科学、测试有效。立信会计具有较强
的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力,切实履行了审计机构应尽的职责,独立、
客观、公正地完成了公司2019年度的年报审计工作。审计委员会同意再次聘用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司境内审计师,再次聘用立信会计师
事务所(特殊普通合伙)为本公司内部控制审计师,任期均自2019年度股东大
会结束时起至2020年度股东大会结束时止,并提交本公司2019年年度股东大会
审议、批准。



(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所证券、期货相关业
务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质,具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。

同意本公司继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司境内审计师和
内部控制审计师。


(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年3月30日召开第十届董事会第二十一次会议,审议并一致通
过了《关于续聘2020年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》。


(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。




特此公告。




上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2020年3月31日



. 报备文件


(一)第十届董事会第二十一次会议决议;

(二)独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;

(三)审计委员会履职情况的说明文件。









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